Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Wyniki ENEA powyżej oczekiwań rynku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, po wzroście o 5,3 proc. r/r, wyniosły w I półroczu 2014 r. 4,84 mld zł. EBITDA Grupy ukształtowała się na poziomie 1.103 mln zł, co okazało się wynikiem o 17,7 proc. lepszym niż w analogicznym okresie 2013 r. Zysk netto zwiększył się o 37,4 proc. i wyniósł 625 mln zł. W I półroczu 2014 r. GK ENEA konsekwentnie realizowała zapisane w strategii korporacyjnej cele.

Wyniki finansowe w I półroczu 2014 r. wspierane były m.in. przez:

  • rozpoznanie przychodu z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych (KDT),
  • spadek kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów,
  • niższą średnią cenę zakupu energii elektrycznej,
  • wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 1,2 TWh.

Na wyniki w analizowanym okresie negatywnie wpłynęły: spadek marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w ENEA Wytwarzanie (segment elektrowni systemowych), spadek średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej, obniżka taryfy dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenie żółtego i czerwonego obowiązku.

„Odnotowaliśmy wzrost wyników finansowych dzięki systematycznej pracy nad poprawą efektywności Grupy ENEA oraz umiejętnemu wykorzystywaniu szans, pojawiających się na nadal niepewnym rynku energetycznym. Staramy się działać elastycznie i przeciwdziałać utrzymującym się na rynku niekorzystnym trendom. Mamy jasno wytyczone cele – zarówno na poziomie całej Grupy, jak i poszczególnych obszarów biznesowych”- podkreśla Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Najwyższy wynik EBITDA w I półroczu 2014 r. Grupa odnotowała w segmencie dystrybucji, który wygenerował 605,7 mln zł, czyli o 13,7 proc. więcej niż przed rokiem. Głównymi czynnikami wzrostu w tym obszarze były: niższa średnia cena i niższy wolumen zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej oraz spadek rezerw dotyczących majątku sieciowego. Największy przyrost miał natomiast miejsce w segmencie wytwarzania, którego wynik EBITDA wyniósł 440,3 mln zł (wzrost o 57,6 proc. r/r). Pozytywny wpływ na wynik tego segmentu miało rozpoznanie w II kwartale 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł. Segment obrotu zrealizował wynik EBITDA na poziomie 82,3 mln zł.

„Sytuacja finansowa Grupy, wsparta znaczną ilością środków pieniężnych, jest stabilna, co pozwala na bezproblemową realizację przyjętego programu inwestycyjnego. W samym I półroczu 2014 r. Grupa zainwestowała 981 mln zł, przy utrzymaniu korzystnego poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie -0,2” - mówi Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych.  

W I półroczu br. Grupa ENEA wytworzyła 6.114 GWh energii elektrycznej (5.584 GWh – źródła konwencjonalne, 530 GWh – OZE), czyli o 2,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. O 920 GWh wzrosła sprzedaż konwencjonalnej energii elektrycznej. W I półroczu 2014 r. Grupa sprzedała odbiorcom końcowym 7.750 GWh energii elektrycznej, czyli o 1.174 GWh więcej niż przed rokiem.

Priorytetem Grupy jest przygotowanie organizacji do wyzwań rynkowych. Obszar wytwarzania koncentruje się na budowie konkurencyjnego portfela wytwórczego. W I półroczu 2014 r. ENEA Wytwarzanie nabyła 85 proc. udziałów w MPEC Białystok. Pozwoli to zoptymalizować produkcję ciepła i umocni pozycję Grupy na lokalnym rynku. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa bloku o mocy 1.075 MW w Kozienicach. Na koniec czerwca 2014 r. zaawansowanie prac wyniosło ok. 35 proc. Segment dystrybucji przygotowuje się do wprowadzenia w 2016 r. taryfy jakościowej. ENEA Operator inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej. W latach 2014-2019 wyda na inwestycje 4,2 mld zł. Głównym zadaniem segmentu obrotu jest zbudowanie długotrwałych relacji z Klientami. W I półroczu 2014 r. ENEA S.A. pozyskała prawie 65 tys. nowych Klientów. W tym czasie spółce udało się również zwiększyć sprzedaż do Klientów strategicznych o 1 TWh w porównaniu do ubiegłego półrocza. Grupa kontynuuje projekt tworzenia Centrum Usług Wspólnych. Dotychczas zakończyła prace dotyczące centralizacji trzech kluczowych funkcji: obsługa Klienta, finanse i księgowość oraz IT. Do końca roku scentralizowane zostaną trzy kolejne funkcje: zasoby ludzkie, logistyka (zakupy) oraz koordynacja obsługi prawnej.  

Konsekwentnie realizowana polityka poprawy efektywności oraz dyscyplina kosztowa spowodowały, że Grupa ENEA zrealizowała w I półroczu 2014 r. oszczędności na poziomie 75 mln zł (w tym: 56 mln zł w segmencie wytwarzania, 13 mln zł w segmencie dystrybucji). Kontynuacja działań optymalizacyjnych pozwoli docelowo obniżyć koszty Grupy o ok. 500 mln zł.

W I półroczu 2014 r. sfinalizowano również prace związane z pozyskaniem finasowania dla strategicznych, z punktu widzenia rozwoju Grupy, projektów. Obok pozyskanych wcześniej kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1,425 mld zł oraz umowy dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł, 15 maja 2014 r. ENEA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. 30 czerwca zawarta została również umowa z bankami: PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao S.A. i mBankiem, dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł.