Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Kapitałowa ENEA podsumowuje 2012 rok

W trakcie minionych 12 miesięcy grupa energetyczna wypracowała 10,1 mld zł przychodów, 1,6 mld zł zysku EBITDA i 712 mln zł zysku netto. W 2012 r. rozpoczęto również budowę kluczowej dla Spółki inwestycji w nowy blok energetyczny w Kozienicach.

Opublikowane wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję Grupy ENEA na polskim rynku energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto po wzroście o 4,4 proc. wyniosły w 2012 r. 10,1 mld zł. Zysk EBITDA zwiększył się r/r o 4,4 proc. do 1,6 mld zł, a rentowność na tym poziomie to 15,8 proc. Największy wzrost EBITDA odnotowano w segmencie obrotu, który wygenerował 242 mln zł, czyli o 54,7 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik EBITDA wzrósł również w segmencie dystrybucji i w całym 2012 r. wyniósł 774 mln zł - wzrost o 14,2 proc. Wynik ten spadł natomiast r/r o 16,0 proc. w obszarze wytwarzania i w okresie styczeń-grudzień 2012 r. wyniósł 649 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy ukształtował się na porównywalnym poziomie do wykonania z 2011 r. i w 2012 r. był równy 847 mln zł. Zysk netto okazał się r/r o 10,4 proc. niższy i wyniósł 712 mln zł.

W zakończonym 2012 r. Grupa ENEA realizowała przyjętą strategię rozwoju. ENEA Wytwarzanie rozpoczęła budowę najnowocześniejszego w Europie bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy 1.075 MW brutto i sprawności 45,6 proc. netto. ENEA uruchomiła unikalny w skali kraju model finansowania tej inwestycji. Spółka podpisała umowę ustalającą warunki Programu Emisji Obligacji o wartości do 4 mld zł. Stronami umowy są banki – gwaranci emisji, tj.: PKO Bank Polski, Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy oraz Nordea Bank Polska. ENEA zawarła również 15-letnią umowę kredytową o wartości 950 mln zł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W kwietniu 2012 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę, nadaną Spółce w kwietniu 2011 r., na dotychczasowym poziomie BBB (w skali międzynarodowej) i A (w skali krajowej).

Grupa ENEA aktywnie zaangażowała się również w tzw. sojusz łupkowy i wspólnie z PGNiG, KGHM Polska Miedź, PGE i Tauron Polska Energia zadeklarowała chęć współdziałania przy poszukiwaniu i późniejszym wydobyciu gazu łupkowego.

Pod koniec grudnia 2012 r. spółka ENEA Wytwarzanie przejęła od ENEA S.A. sześć firm prowadzących działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Grupie Kapitałowej ENEA: Elektrociepłownię Białystok S.A., Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Dobitt Energia Sp. z o.o., Windfarm Polska Sp. z o.o., MEC Piła Sp. z o.o. oraz PEC Oborniki Sp. z o.o. Tym samym zakończony został pierwszy etap procesu Integracji Obszaru Wytwarzania. Integracja spółek wytwarzających energię i ciepło ułatwi ich zarządzanie dzięki wspólnej strategii, jednolitej linii biznesowej, optymalnemu wykorzystaniu zasobów i kompetencji w zakresie inwestowania, a także efektów synergii.

W 2012 r. Grupa ENEA realizowała inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zakończone zostało przejęcie elektrowni wiatrowej w Bardach o mocy 50 MW i dzięki temu zwiększyła się moc wytwórcza Grupy ENEA ze źródeł odnawialnych. Farma będzie wytwarzać ok. 150.000 MWh zielonej energii elektrycznej rocznie. W 2011 r. ENEA S.A. nabyła 100 proc. udziałów spółki celowej Dobitt Energia powołanej dla potrzeb budowy biogazowni rolniczej o mocy 1,6 MW – budowa została zakończona w grudniu 2012 r. Po przyłączeniu do sieci i rozruchu technologicznym biogazownia w Gorzesławiu rozpocznie produkcję energii elektrycznej w II kwartale 2013 r. Łączna moc elektrowni biogazowych w Grupie Kapitałowej ENEA osiągnie wtedy 3,72 MWe.

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. zatwierdził Zarząd poprzedniej kadencji. 11 marca 2013 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. powołała na nową kadencję Zarząd ENEA S.A. w składzie: Krzysztof Zamasz – Prezes Zarządu, Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu ds. Handlowych, Paweł Orlof - Członek Zarządu ds. Korporacyjnych.